上海市松江區婦幼保鍵院
2019全年竣工決算
目 錄
第一部分 上海市松江區婦幼預防保健院概況
一、包括職責范圍
二、構造設置
第二部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表
一、納入花費部門預算總表
二、納入竣工決算表
三、付出預算表
四、財政結余付款創收結余結算的時候總表
五、通常情況下公用設施預算表財政部門捐款費用支出 部門預算表
六、通常公用設施預算表國庫審批常見開支竣工決算表
七、般服務性預竣工決算不需要捐款“三公”接待費及機關事業單位進行接待費費用竣工決算表
八、鎮政府性新基金預竣工決算國庫補貼款費用支出 竣工決算表
九、資產投資流動負債情形表
第三部分 上海市松江區婦幼按摩保健院2019年度決算情況說明
第四步部件 動詞定義
第一部分 上海市松江區婦幼養生保健院概況
一、大部分崗位職責
防治法危害性婦小朋友童建康的病癥,有效降低孕產婦和圍產兒枯死率,利于使用母乳進食。
二、結構設施
൲佛山市松江區婦幼調養院設6個醫療機構設置醫療機構,例如:檔案室室、醫務科、醫護部、財務部科、總務科、防控養生保健科。
第二部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表
2019財政年度個人收入支出費用部門預算總表
單位名稱:萬元左右
年收入 |
收入支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
工作 |
部門預算數 |
一、一樣 通用成本預算民政付款薪資 |
4078.55 |
一、尋常公眾服務管理結余 |
|
二、鎮政府性股票基金概算財政部門審批收益 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上家補貼費薪資收入 |
|
三、中國軍事總支出 |
|
四、事業單位薪資 |
17980.83 |
四、公益性安全管理開支 |
|
五、生產經營薪水 |
|
五、培育收入支出 |
3.8 |
六、復屬工作單位上交國家凈收入 |
|
六、數學技巧性支出 |
|
七、另一凈收入 |
285.1 |
七、人文精神草原旅游球場與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會生活質量保障和找工作結余 |
1450.04 |
|
|
九、安全衛生鍵康教育支出 |
20344.51 |
|
|
十、節省環境保護付出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村社區服務中心花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
第十五、交通裝運裝運其他支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探圖片信息等總支出 |
|
|
|
第十五、行業工作業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融資本花費 |
|
|
|
二十七、扶持其它國家費用 |
|
|
|
18、自動環境資源浮游生物氣象預報等收支 |
|
|
|
十八、房屋質量保障付出 |
61.07 |
|
|
20、調味品物品自給率費用 |
|
|
|
二國慶、災害性預防及突發管理工作收入支出 |
|
|
|
二十三、任何開支 |
|
上年個人收入自動求和 |
22344.48 |
年初付出累計 |
21859.42 |
用衛生事業投資基金化解收入支出差額 |
|
節余分配權 |
428.98 |
期初結轉和余額 |
237.94 |
年底結轉和余額 |
294.02 |
總結 |
22582.42 |
共計 |
22582.42 |
2019月度年收入預算表
組織:來萬
投資項目 |
本年度收入水平預估合計 |
財政局補貼款盈利 |
領導補帖創收 |
行業利潤 |
操作薪資收入 |
其他的單位上交國家薪水 |
另外工資 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
22344.48 |
4078.55 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
208 |
|
|
的勞動保障措施和就業問題付出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業企業離養老 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業方離退職 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行業機構行業機構基本性關于養老地產養老人身險繳付撥出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心廠家職業類型年金付費費用 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生正常教育支出 |
20833.37 |
2567.44 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫療機構 |
20378.13 |
2112.20 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產大醫院 |
20364.38 |
2098.45 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
99 |
某些公立三甲專科醫院專科醫院費用支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展企業醫療設備 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫療服務 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施支出費用 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草撥出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
2019年度目標收支部門預算表
部門:萬
投資項目 |
本年度收入支出累計數 |
基礎付出 |
好項目費用 |
繳納上一級費用支出 |
合作經營經費支出 |
對附屬工作單位補助金收支 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
21859.42 |
21413.05 |
446.37 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導撥出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的幼小銜接付出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教肓教育支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代得到保障和找工作撥出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業企業離退休年齡 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離養老 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業機構衛生事業機構常見養老院保費網上繳費費用 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門自己事業組織角色年金付費收入支出 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間建康開支 |
20344.51 |
19901.94 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫青島博士整形醫院醫院 |
19889.27 |
19446.70 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產門診 |
19875.52 |
19446.70 |
428.82 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公校診所性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成工作單位醫院 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業組織醫用 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房得到保障其他支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革花費 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
2019年度目標不需要撥付收益總支出部門預算總表
企事業單位:萬塊人民幣
盈利 |
教育支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
工程 |
自動求和 |
一樣 公共性項目預算民政補貼款 |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳審批 |
一、一半公共性概算國庫捐款 |
4078.55 |
一、通常情況下功能性功能其他支出 |
|
|
|
二、現政府性股權基金概算財政支出付款 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全收支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收支 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
六、科學學技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化旅遊體育用品與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的基本保障和擇業費用支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
九、衛生監督營養健康付出 |
2547.78 |
2547.78 |
|
|
|
十、低碳節能減排費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區居委會撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通車輛運輸車輛運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察信息查詢等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商家服務管理業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助別國家性支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是資源性海底氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
19、房產保證收入支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
二十二、糧油食品防汛物資貯備結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害消滅及應急預案管理制度經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外開支 |
|
|
|
上年純收入預估合計 |
4078.55 |
年初費用支出 總計 |
4062.69 |
4062.69 |
|
月初民政付款結轉和余額 |
222.10 |
年終財政局付款結轉和余額 |
237.96 |
237.96 |
|
一、基本上公益性費用財政支出捐款 |
222.10 |
|
|
|
|
二、市政府性貨幣基金費用預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4300.65 |
累計 |
4300.65 |
4300.65 |
|
2019國庫年度正常服務性概預算國庫撥付性支出部門預算表
基層單位:十萬
業務 |
總計 |
最基本總支出 |
的項目費用支出 |
|||
性能歸類 管理費用數字 |
項目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育性支出 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
|
另外的學前教育收支 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
99 |
另一個文化藝術培訓性支出 |
3.80 |
|
3.80 |
208 |
|
|
當今社會服務和大學生就業總支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心工作單位離離休 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業機構離退休年齡 |
47.83 |
47.83 |
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位人事工作單位核心醫養穩定網上繳費收支 |
1332.42 |
1332.42 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成企機關單位職業化年金網上繳費其他支出 |
69.80 |
69.80 |
|
210 |
|
|
清潔身體收入支出 |
2547.78 |
2111.48 |
436.30 |
210 |
02 |
|
市立寵物醫院 |
2092.54 |
1656.24 |
436.60 |
210 |
02 |
06 |
婦產三甲醫院 |
2078.79 |
1656.24 |
422.55 |
210 |
02 |
99 |
任何公力醫療機構教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上工作單位醫疔 |
455.24 |
455.24 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療保健 |
455.24 |
455.24 |
|
221 |
|
|
租賃房確保性支出 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革性支出 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
合計數 |
4062.69 |
3622.59 |
440.1 |
2019一年度普遍公共信息預預算國庫付款根本性支出預算表
工作單位:W
的項目 |
累計 |
專業人員專項資金 |
公供事業費 |
||
成本歸類 科目必商品代碼 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資活動付出 |
3574.20 |
3574.20 |
|
301 |
01 |
差不多員工工資 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
185.75 |
185.75 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
850.06 |
850.06 |
|
301 |
08 |
政府機關創業標準根本社會個人養老保險金保險金付款 |
1332.41 |
1332.41 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
69.80 |
69.80 |
|
301 |
10 |
企業職員大多醫學保險公司繳納費用 |
455.24 |
455.24 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會各界保護繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些底薪最新福利總支出 |
411.29 |
411.29 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務管理性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管安全服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待買車行駛運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和業務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家族的補貼金 |
48.38 |
48.38 |
|
303 |
01 |
離休費 |
13.27 |
13.27 |
|
303 |
02 |
養老費 |
34.56 |
34.56 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人草業制作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對自己與家庭式的補助款 |
0.55 |
0.55 |
|
310 |
|
股權投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容互聯網及PC軟件采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
同一客運APP置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺貨品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的股權投資性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
3622.58 |
3622.58 |
|
🃏2019每年正常公眾預算表財政資金補貼款“三公”資金投入其他支出及危險機關開機運行資金投入其他支出其他支出結算的時候表
的單位:萬的大寫
應該服務性費用預算民政審批“三公”經費支出 |
工商登記加載 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛添置及工作費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 采購費 |
國家公務買車 啟用費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
|
15.00 |
|
10.00 |
|
|
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5.00 |
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2019當年度地方政府性貨幣基金概算財政資金撥付經費支出部門預算表
單位名稱:萬元左右
投資項目 |
加總 |
首要費用支出 |
頂目收入支出 |
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功能鍵分類整理 考試科目數字 |
專業科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資金負債率前提表 |
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資金額的單位:百萬元 |
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數量統計 |
價值量 |
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今年初數 |
年終數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
21033.81 |
21308.78 |
(一)移動財產 |
—— |
—— |
10054.94 |
10606.15 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
20774.33 |
21472.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
29634.68 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
ౠ 2.常用儀器(臺/套/輛) |
953 |
1054 |
2426.33 |
2475.09 |
🔯 但其中:(1)車倆(輛) |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
♛ 基本因公小二租車 |
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🅷 執法監督值勤專車 |
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൲ 勞動防護專業方法專用車 |
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𒁏 別的私家車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.32 |
1117.32 |
3.專用設備(臺/套) |
631 |
679 |
6821.69 |
7467.54 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
13 |
14 |
2591.64 |
2841.39 |
♒ 4.某些特定金融資產 |
—— |
—— |
344.7 |
348.67 |
꧙ 減:連續攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
9892.13 |
10844.3 |
(三)長久的債權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長久的企業債投資人 |
—— |
—— |
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(五)正在新建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱約資源 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
🦩 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
130.11 |
152.79 |
(七)其他的凈資產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
871.5 |
892.59 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
20162.31 |
20416.19 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明
一、關干鄭州市松江區婦幼保健養生院2019全年營收性支出預算環境承載力環境解釋
廣州市松江區婦幼養護院2019🍰年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、關與傷害市松江區婦幼保健理療院2019全年凈收入預算前提描述
當年度♈收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。
三、介紹重慶市松江區婦幼健康保健院2019年支出費用預算癥狀反映
當年度🎶支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。
四、對南京市松江區婦幼健康院2019季度財務付款薪資費用支出 總體布局情況報告這說明
東莞市松江區婦幼保建院2019🙈年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
五、管于深圳市松江區婦幼養身院2019第四季度般共同預預算財務捐款其他支出預算現象表示
(一)一半公共性費用財政局付款開支部門預算整體來說現狀
鄭州市松江區婦幼健康保健院2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
(二)一半公用部門預算財政局捐款撥出部門預算組成部分癥狀
佛山市松江區婦幼養護院2019👍年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類) 1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。
(三)普通公共信息項目預算財政資金捐款開支部門預算按照癥狀
重慶市松江區婦幼健康養生院2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1⛦、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。
4꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%
5✅、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6✃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7൲、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。
8ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。
六、有關于蘇州市松江區婦幼健康保健院2019本年一樣 通用成本預算財政部門捐款一般總支出部門預算情況發生闡明
濟南市松江區婦幼保養院2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。
七、相關西安市松江區婦幼中醫保健院2019本年度應該通用項目預算財政局撥付“三公”資金其他支出部門預算情況發生代表
(一)“三公”專項資金不需要捐款撥出竣工決算總體設計狀態代表。
南京市松江區婦幼保健理療院2019♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2019𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”金費財政性補貼款總支出結算的時候主要情形說明書怎么寫。
武漢市松江區婦幼養生院2019年終無“三公”資金財政部門捐款其他支出。
八、關于幼兒園東莞市松江區婦幼調理院2019年末縣政府性資金竣工決算財政預算撥付收支竣工決算情況發生描述
南京市松江區婦幼預防保健院2019年末無中央政府性基金投資工程預算國庫付款性支出。
九、國有土地投資操作決算財政資金補貼款狀況詳細說明
北京市松江區婦幼預防保健院2019本年度無國家股資產管理企業經營概算財政廳付款結余。
十、任何根本細節的原因證明
(一)機構程序運行預備費教育支出實際情況
佛山市松江區婦幼調養院2019第四季度硅酸關進行預備費撥出。
(二)以政府招標采購經費支出前提
重慶市松江區婦幼護理院2019🐈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。
(三)小轎車、房屋建筑專項 被占現狀
南京市松江區婦幼保建院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評管理方法環境
沈陽市松江區婦幼預防保健院2019每年財政預算績效考評工作任務工作任務積極開展狀態如下所示:本職能部門保持了有以下幾點預決算考核運轉操作制:松江區婦保院預決算考核運轉操作制,保持了完整篇的預決算考核運轉運轉策略;全標準流程考核運轉制定癥狀🉐:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𓂃一、民政補貼款收錄:指標準當年中度從本級民政個部門得到的民政補貼款,涵蓋一般來說服務性工程預算表民政補貼款和政府性性新基金工程預算表民政補貼款。
💮二、企業發展工資:指企業發展的單位實施專業技術業務領域主題行為極其配套主題行為爭取的工資。核心是:醫藥工資等。
ꦗ三、運作年個人收入:指工作院校在職業 業務范圍游戲營銷的活動以至于氧化硅游戲營銷的活動本身深入推進非孤立歸集運作游戲營銷的活動爭取的年個人收入。
ꦗ四、別收錄:指院校具有的除“財政預算付款收錄”、“事業上的收錄”、“生意收錄”等本身的收錄。重點是:農行年息收錄、職工食堂飯食收錄等。
五、當年度結轉和余額:就是指當年度并未實現、結轉到當年度按關于要求持續用到的財政資金。
🐻六、年尾結轉和節余:指上財政季度或前財政季度決算科學安排、因事實條件遭受波動始終無法按原工作計劃快速執行,需延緩到時候財政季度按關于 設定立刻安全使用的周轉金。
七、通常收支:指部門為維護組織機構一般機器運行、完成責任平日的工作責任而造成的基本收支。
八、活動花費:指行業為達成相關的行政管理作業任務卡或事業發展目標值,在大致花費模版進行的幾項花費。
ඣ九、運營費用收入支出 :指企事業機關單位在的專業活躍及輔助性活躍之余開展調研非獨特測算運營活躍再次發生的費用收入支出 。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛦十一月、方啟動預備費:指行政部門方和參照物公務接待員法管理系統的自己事業方應用通常情況下公益性概算國庫捐款制定計劃的最基本其他花費中的基本公共預備費其他花費。