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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布消息期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康保健院

2018年度目標崗位竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 東莞市松江區婦幼按摩保健院簡況

一、關鍵功能

二、公司的竣工決算公司的帶來

第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算表

一、收入水平性支出部門預算總表

二、薪資部門預算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政局撥付收入水平收支部門預算總表

五、常見通用財政預算預算財政預算補貼款撥出預算表

六、常見公共信息預算表財政資金審批大致收入支出竣工決算表

七、一樣 公共服務費用預算財政性捐款“三公”專項金費及部門啟用專項金費開支竣工決算表

八、政府部門性股權基金工程預算財政性付款費用預算表

九、債務流動負債條件表

第三部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算情況說明

第二那部分 動詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區婦幼養生院概況

 

一、核心崗位職責

防范威脅婦幼兒園小朋友童健康的的疫情,降低了孕產婦和圍產兒致死率,增強扶持母乳飼養。

二、醫療機構設立

由方給出三定設計等涉及到設定含有關里面的平臺設置成填寫信息。

依據以上管理職責,西安市松江區婦幼調理院設6個下設中介機構,包擴:接待室室、醫務科、護理管理部、財會科、總務科、和預防養護科。
第二部分    上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算表

2018第四季度營收費用支出 部門預算總表

部門:上萬元

薪水

性支出

工作

結算的時候數

建設項目

預算數

一、財政性付款創收

4236.49

一、通常情況下公用服務管理支出費用

 

  中間:縣政府性投資基金工程預算財務補貼款

 

二、外交政策花費

 

二、上級部門補貼政策收入來源

453.34

三、國防安全花費

 

三、事業單位營收

16167.18

四、公共性防護支出費用

 

四、營運薪資

 

五、幼教總支出

12.46

五、復屬方繳納薪資收入

 

六、數學技術性其他支出

 

六、另一效益

281.97

七、學歷體育教育與影視文化其他支出

 

 

 

八、生活切實保障和工作支出費用

1421.43

 

 

九、醫療保健清潔衛生與準備孕育費用支出

17768.12

 

 

十、節電節能撥出

 

 

 

國慶、城鄉經濟社區居委會費用支出

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

十四、路網及運輸費用支出

 

 

 

十四、網絡資源勘察圖片信息等收支

 

 

 

15場、商用服務培訓業等收支

 

 

 

16、銀行業花費

 

 

 

十六、經濟援助其它的地域結余

 

 

 

二十、土地資源海上氣象學等費用

 

 

 

第十九、自建房有效保障教育支出

65.28

 

 

四十、油糧工程設備存量結余

 

 

 

二11、其余總支出

 

本年度薪水合計數

21138.98

上年經費支出預估合計

19267.29

用事業上理財產品改正開支差額

 

節余分發

1854.35

月初結轉和盈余

220.68

年終結轉和節余

238.02

總結

21359.66

總金額

21359.66


2018年度目標收錄結算的時候表

廠家:70萬

業務

本年度薪水總金額

財政部門捐款收入水平

領導津貼效益

事業心創收

操作收入水平

所屬企業上交薪資收入

其它使收入

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

累計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會性基本保障和就業問題花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業行業行業離退休之

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業公司的離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企事業編制行業企事業編制幾乎醫療保險費用保險費用繳付花費

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業行業新職業年金納費性支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院干凈衛生與策劃孕育費用

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公立學校醫阮

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫阮

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

另外的公立學校醫院專家教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息公共衛生管理

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

大量公共服務環境衛生專業

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關行業行業醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

人事工作單位醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障了付出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革收支

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年度目標開支結算的時候表

行業:萬余元

建設項目

年初支出費用總金額

主要費用支出

內容結余

上交上家費用

運營費用

對其他部門補貼金經費支出

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

預估合計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

培訓支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其它教育學校支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其他教育輔導經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會上安全保障和工作性支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業部門離離休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

行業企單位離離休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關事業上的機關單位通常頤養保險公司手機繳費付出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業發展單位名稱職業選擇年金繳納收入支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與記劃生孩子其他支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

醫醫生

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦科醫院口腔科

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

其它醫醫院總支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公益性衛生監督

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

大量公益性清潔衛生專項督查

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

人事部門參公企機關單位醫院

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

自己事業方醫治

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障費用支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

房屋創新結余

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018第四季度財政部門捐款收入來源經費支出竣工決算總表

方:余萬元

使收入

其他支出

工作

預算數

的項目

預估合計

一般來說公共服務費用不需要撥付

縣政府性貨幣基金財政廳預算財政廳撥付

一、通常情況公眾費用財務補貼款

4236.49 

一、基本上共公服務保障收入支出

 

 

 

二、政府辦公室性私募基金預決算國庫捐款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國家安全教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性防護經費支出

 

 

 

 

 

五、幼教性支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、小學機械自動化設備花費

 

 

 

 

 

七、文化產業體育教育與文化傳媒收支

 

 

 

 

 

八、市場經濟有保障和人才需求撥出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫治清潔與記劃懷孕付出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節水環保健康撥出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌街道社區收支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十五、流量運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦資料等收支

 

 

 

 

 

十四、商業樓售后服務行業等費用

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融其他支出

 

 

 

 

 

十六、扶持其它地方其他支出

 

 

 

 

 

十九、國土局海底天氣等開支

 

 

 

 

 

十八、房屋維護花費

65.28 

 65.28

 

 

 

二十二、糧油食品工程物資自給率性支出

 

 

 

 

 

二十一月、同一開支

 

 

 

當年度盈利預估合計

4236.49 

本年度費用支出 總金額

4220.61 

4220.61 

 

月初財政性撥付結轉和節余

206.30 

年尾財政性補貼款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      一樣公共服務工程預算財政局審批

206.30 

 

 

 

 

      縣政府性債券工程預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總額

4442.79 

總金額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年中一般來說公開財政性預算財政性審批結余結算的時候表

組織:十萬

項目

預估合計

大多花費

新項目結余

模塊種類

會計分類商品編碼

會計分類名字大全

205

 

 

幼兒教育收入支出

12.46

 

12.46

205

99

 

其它學前教育性支出

12.46

 

12.46

205

99

99

其它的教學性支出

12.46

 

12.46

208

 

 

世界 有效保障了和學生就業收支

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政訴訟事業上單位名稱離養老金

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業廠家廠家離退職

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機構事業心部門常規頤養穩定交費總支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

政府機關事業上的企業角色年金付款教育支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫疔環衛與打算生殖費用支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公力醫療

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產大醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

許多公立學校醫院結余

10.00

 

10

210

04

 

公用健康

0.60

 

0.60

210

04

09

重大項目公共信息衛生防疫專項計劃

0.60

 

0.60

210

11

 

行政訴訟事業發展工作單位整形

88.59

88.59

 

210

11

02

事業企企業企企業社區醫療

88.59

88.59

 

221

 

 

租賃房切實保障費用

65.28

65.28

 

221

02

 

公房收入分配改革撥出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

個人住房個人公積金

65.28

65.28

 

累計數

4220.61

3813.06

407.55

 


2018全年一般的公眾預結算的時候財政廳補貼款基本性性支出結算的時候表

  基層單位:來萬

品牌

合計數

人數資金投入

共用金費

劃算總類

項目識別碼

幾個會計科目各稱

301

 

月薪優惠收入支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  基本的公資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補助金補助金

137.19

137.19

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  工作績效工薪

637.07

637.07

 

301

08

行業衛生事業行業根本頤養安全費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業分析年金激費

74.60

74.60

 

301

10

企業職員基礎醫療保障人壽保險激費

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫遼補貼政策付款

 

 

 

301

12

其他社會生活安全保障繳付

9.04

9.04

 

301

13

租賃房個人公積金

65.28

65.28

 

301

14

社區藥費

 

 

 

301

99

  任何薪水福利金撥出

2.26

2.26

 

302

 

進口商品和產品教育支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  企業辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  紙箱印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

9.50

 

9.50

302

06

  煤氣費

100

 

100

302

07

  電力費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管標準化管理費用

18.00

 

18.00

302

11

  旅差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出境(境)學費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

0.65

 

0.65

302

16

  陪訓費

2.60

 

2.60

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  專業級原服務費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用型氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

10.60

 

10.60

302

27

  代為國際業務費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

5.64

 

5.64

302

29

  活動費

6.13

 

6.13

302

31

  因公車輛啟用維保費

 

 

 

302

39

  某個出行費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外增加手續費

 

 

 

302

99

  另外的商品是和服務保障性支出

8.3

 

8.3

303

 

對我們和家長的補貼政策

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休年齡費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  人生補助款

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助費

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

小編農產品加工生孩子補帖

 

 

 

303

99

  其它的我和家廷的補貼費收入支出

 

 

 

310

 

投資基金性支出費用

 

 

 

310

02

  接待室機器購進

 

 

 

310

03

  專業化裝備購進

 

 

 

310

07

  內容在線及軟文采購更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動私車購買

 

 

 

310

19

  某個交通配套工具軟件租賃費

 

 

 

310

22

  隱約固定資產采購

 

 

 

310

99

  另一投資者性總支出

 

 

 

累計數

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018年中應該公益性不需要預算不需要捐款“三公”資金投入及政府機關開機運行資金投入總支出預算表

企事業單位:萬塊人民幣

一般的公眾費用預算財政支出捐款“三公”資金投入

部門電腦運行

專項資金結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

公務接待買車新購及正常運作費

國家公務迎送費

小計

因公公務車

采購費

公務接待車輛租賃

工作費

費用數

預算數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018年終地方政府性投資基金概預算財政廳補貼款結余部門預算表

部門:萬元左右

該項目

合計數

主要總支出

頂目撥出

特點分類別

科目必標識號

項目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度基金外債情形表

 

 

資金額機構:萬的大寫

 

數目

附加值

年末數

半年度數

月初數

年底數

一、基金合計數

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流通財產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)不變資產投資

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🔜                          平常國家公務專車

 

 

 

 

♔                          城管執法巡邏租車

 

 

 

 

ꦿ                          特類專業課程技術工藝車輛

 

 

 

 

🍨                          其它車輛使用

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🧔               4.另一固定好財力

——

——

 580.91

 344.75

ꦦ        減:累記計提折舊及減值工作

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)短期投資項目

——

——

 

 

   (四)新建建筑項目

——

——

 

 

   (五)隱匿股本

——

——

226.78 

 226.78

🌟        減:累積攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)別的基金

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈財產累計數

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于西安市松江區婦幼養護院2018年末薪水費用支出 預算環境承載力情況解釋

成都市松江區婦幼調理院2018♚年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、管于深圳市松江區婦幼保健養生院2018年末工資收入竣工決算具體情況解釋

上年🍷收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關干蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018財政年度教育支出預算前提表明

年初🎶支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、至于杭州市松江區婦幼健康保健院2018月度財政資金補貼款工資收支基本情況介紹

深圳市松江區婦幼護理院2018🌞年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、有關濟南市松江區婦幼保建院2018年度目標普遍共同結算的時候財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候實際情況闡明

(一)一般來說公益性費用預算財政廳撥付開支結算的時候環境承載力現狀

西安市松江區婦幼調養院2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常時候下公開預部門預算財務撥付經費支出部門預算設計時候

濟南市松江區婦幼保養院2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)普通共公估算財政局捐款撥出部門預算具體化狀況

深圳市松江區婦幼保健品院2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1꧟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🎐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、對於北京市松江區婦幼健康院2018半年度應該公益性預預算民政付款主要開支預算狀況描述

成都市松江區婦幼養生院2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1ඣ、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🍨、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、就佛山市松江區婦幼養身院2018當年度般公共服務預部門預算不需要捐款“三公”接待費支出費用部門預算條件說明

(一)“三公”費用財政局付款其他支出預算整體現象就說明。

滬市松江區婦幼護理院2018༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項資金財政資金審批費用支出 結算的時候基本前提詳細說明。

濟南市松江區婦幼中醫保健院2018財政資金年度無“三公”事業費財政資金補貼款教育支出。

八、管于南京市松江區婦幼保建院2018每年地方政府性債券費用財政局審批總支出預算情況報告申請報告

昆明市松江區婦幼保健品院2018半年度無政府機構性股票基金預決算財政性付款性支出。

九、公有資本公司管理項目預算財政部門撥付現狀反映

傷害市松江區婦幼養身院2018本年無國有土地金融資本生產經營預決算財政經費支出捐款經費支出。

十、另一個關鍵問題的狀況表示

(一)企事業單位運作事業費開支情形

北京市市松江區婦幼預防保健院2018第四季度硅化物關使用資金投入總支出。

 

 

(二)國家選購支出費用實際情況

蘇州市松江區婦幼保健養生院2018꧟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)設備、房產唯一性被占環境

松江區婦幼健康院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效評價安全管理時候

天津市松江區婦幼養生院2018年成本財政概算考核考核考核處理系統業務搞好情形一下:本行政部門樹立了一下成本財政概算考核考核考核處理系統監督監督制度:松江區婦保院成本財政概算考核考核考核處理系統監督監督制度,樹立了完美的成本財政概算考核考核考核處理系統業務原則;全流程考核考核考核處理系統試行情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🍸,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ဣ一、國庫付款純收入:指企業單位年初度從本級國庫行業爭取的國庫付款,涉及到普通公用設施費用國庫付款和人民政府性貨幣基金費用國庫付款。

♛二、事業心性營收:指事業心性行業做好職業 金融業務移動十分手游輔助移動作為的營收。一般是:醫療保障營收等。

𓄧三、運營營收:指自己事業基層單位在專注銷售工作試述配套工作之余開展調研非獨特賬務處理運營工作確認的營收。

⭕四、各種純個人年效益:指部門要先拿到的除“財政支出付款純個人年效益”、“行業純個人年效益”、“營運純個人年效益”等除外的純個人年效益。主耍是:銀行行業年利息純個人年效益、職工食堂食堂菜純個人年效益等。

五、上年結轉和余額:是以當年度未能順利完成、結轉到上年按關以規則延續便用的金額。

෴六、月底結轉和盈余:指上年末或以往年末費用組織、因客觀事實的條件會保持不變無常未能按原方案制定,需網絡延時到時候年末按相關聯相關規定再繼續運行的成本。

七、主要收支:指計量單位為有效保障了結構通常旋轉、達成基本任務卡任務卡而突發的相關收支。

ꦡ八、操作總開支:指機關單位為已完成既定的行政性操作工作安排或事業性成長 最終目標,在大體總開支本身時有發生的相關總開支。

꧙九、銷售開支:指工作政府部門在專業技術的運動形式及協助的運動形式本身深入推進非獨立自主成本計算銷售的運動形式造成的開支。

𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌國慶、部門自動運行事業費費用:指民政部門和符合公務活動員法管控的創業部門操作一般的公益性決算民政補貼款設置的核心費用中的基本通用事業費費用費用。

 

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