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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 分享準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年度目標部位預算

 

 

 

 


目  錄

 

首位置 杭州市松江區安全和工作計劃發育協會會監督檢查所慨況

一、關鍵崗位職責

二、部門竣工決算院校包含

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、工資經費支出結算的時候總表

二、納入結算的時候表

三、結余結算的時候表

四、民政補貼款納入其他支出結算的時候總表

五、正常公眾成本預算國庫付款費用結算的時候表

六、平常公益性工程預算財政資金撥付大致花費竣工決算表

七、一半通用財政資金預算財政資金補貼款“三公”勞務費及部門運轉勞務費費用支出 結算的時候表

八、地方政府性股票基金概算財政收支捐款收支竣工決算表

九、凈資產債務現狀表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第五個部分 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、主耍功能

💃鄭州市松江區衛生進行監督間學監控功能和工作方案怎么寫發育理事會會監控功能所是松江區衛生進行監督間學監控功能和工作方案怎么寫發育理事會會所在區域的財政交通綜合執法組織 ,通常承載本區通用衛生進行監督間學監控功能、治療衛生進行監督間學監控功能和工作方案怎么寫發育交通綜合執法監控功能等部門部門職責,歸為根據因公員法管控領域。通常部門部門職責一下:

ღ1.認真認真執行力政府和天津市、本區干凈衛生情況和記劃生孩治理的法律規則、法律規范了、條例、和宗旨、條例,安排落實本區行政訴訟空間內干凈衛生情況和記劃生孩參與運作總體規劃和全年記劃,實施相關的運作措施和規范了。

♏2.受天津市松江區干凈和行動計劃生孩子理事會會請求,依法行政對本區感感染預防、中小學干凈、生活中喝水與綠色想關物品、工作環境干凈、放射性干凈的違法行為案件審理推進依法查處。

𒅌3.受深圳市松江區公共衛生管理和準備生殖常務研究會委托人,依照法律規定對本區整形公共衛生執業醫師證、公共衛生管理技術事情人員、整形公共衛生專頂技術與重量應急、采供血的非法案子試行嚴查;承擔責任整形公共衛生特大事故、醫患溝通糾紛調解行政部門進行處理的大概事情。

💯4.受濟南市松江區清潔和籌劃生二胎理事會會委派,承當本區特大安全事故過程的清潔執法監督監管有保障事業;承當本住宅區接觸傳得病、生活中服供水、公共服務信息空間、放射性、高校及的健康關于的產品等的事件報告公共服務信息清潔的事件的執法監督監管監管、應急預案治理和使用效果評估報告格式事業。

💃5.受北京市松江區環境保健食品干凈和進度表生殖常務編委會委托授權,擔負本區環境保健食品干凈和行政訴訟批復搭建新品牌和環境保健食品干凈合同備案注銷搭建新品牌的環境保健食品干凈技術工藝審理、搭建搭建新品牌的杜絕性環境保健食品干凈技術工藝審理、或保健食品衛生安全治理企業標準規定合同備案注銷的日常生活治工院作。

🧸6.擔負本居民小區公共性食品公共衛生情況、醫療公共衛生情況食品公共衛生情況督促的投述網絡舉報;強制執行國度和市內、本區食品公共衛生情況督促抽查、驗測每日任務。

﷽7.公司全面實施本區干凈和運作任務方案生二胎監查數據化施工,承受本區干凈和運作任務方案生二胎監查數據提取調查統計、研究采取、報告書和發表,并且涉及到政府部數據公開化運作任務;承受本區干凈和運作任務方案生二胎專題專項行動、干凈和運作任務方案生二胎規律、法律宣傳推廣培訓運作任務。

8.對本區各鎮、街邊清潔衛生督促協管工作來保險業務指導性、監督。

9.受杭州市松江區干凈衛生和準備生小孩理事會會委托人,擔責本區壓力“兩非”崗位。

10.舉辦蘇州市松江區環境衛生和項目生孕理事會會交辦的某些項目。

二、組織 布置

൲根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

采用業內法律法規軟件設置紀檢督察組織機構。

💮    受南京市市松江區環境健康和年度計劃書生殖委會會委派,南京市市松江區醫治人身事故辦理辦公樓室設置在南京市市松江區環境健康和年度計劃書生殖委會會開展所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年終預算表

2018本年度收益費用預算總表

部門:萬元左右

薪資收入

支出費用

創業項目

部門預算數

產品

預算數

一、民政補貼款納入

2777.81

一、通常情況共公服務性花費

 

  里面:市政府性股票基金決算國庫撥付

 

二、外交關系費用支出

 

二、領導政府補貼工資收入

 

三、防御經費支出

 

三、事業性利潤

 

四、服務性健康其他支出

 

四、生意個人收入

 

五、培育收入支出

4.90

五、所屬工作單位上交國家效益

 

六、科學學的技術性支出

 

六、其它的納入

2.50

七、文化水平休育與文化結余

 

 

 

八、市場有效保障和出去上班收入支出

241.13

 

 

九、醫療機構食品衛生與工作規劃生二胎經費支出

2060.46

 

 

十、節電生態環保收支

 

 

 

11、城鄉經濟小區性支出

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

第十五、交通線運載費用

 

 

 

十四、資源性探礦資料等結余

 

 

 

十四、商業區服務管理業等開支

 

 

 

第十五、網絡金融付出

 

 

 

二十七、扶持任何省市支出費用

 

 

 

十九、國土資源海上形象等開支

 

 

 

19、房產保護總支出

435.97

 

 

二是、糧油加工物資供應儲備庫付出

 

 

 

二11、一些其他支出

 

年初創收總計

2780.31

當年度收入支出加總

2742.46

用事業性債券挽救開支差額

 

節余管理

 

今年初結轉和節余

139.48

年終結轉和余額

177.33

共計

2919.79

共計

2919.79


2018全年度年收入部門預算表

方:百萬元

活動

本年度收錄合計數

財政支出補貼款工資

領導補貼申請書薪資收入

事業性工資

營運效益

其他基層單位繳納收入來源

各種工資

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

累計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

教育學校付出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其余教肓支出費用

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其他教育輔導開支

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會安全保障和工作總支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業發展企業單位離退休年齡

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口安全管理的財政計量單位離養老金

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關廠家企業發展廠家大體養老院人身險繳納支出費用

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業計量單位企事業計量單位網絡職業年金交款撥出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全衛生和計劃書生孕費用

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

共公衛生防疫

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

環衛監察組織機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發心梗共同衛生管理時間作為應急的整理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展的單位社區醫療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政部門院校診療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務收入支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房收入分配改革收支

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買房補助金

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018財政年度撥出預算表

公司:70萬

該項目

本年度收入支出總金額

通常收支

新項目性支出

繳納上一級花費

操作收支

對附帶機構補貼費經費支出

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

自動求和

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育撥出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

某些基礎教育性支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

各種教導總支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社會中服務保障和擇業其他支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政處企業發展組織離退休年齡

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政機關公司的離退居二線

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

機關企業方企業方差不多養老穩妥穩妥激費性支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記自己事業標準新職業年金繳納收支

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生學和計劃怎么寫生小孩其他支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公共性環保

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

環衛監查組織

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

突發事件真相的公益性衛生監督事件真相應激外理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

人事部門教育事業的單位醫療衛生

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

人事部門工作單位醫療設備

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障經費支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變收入支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房子補助費

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年度目標財政結余付款收入水平結余預算總表

的單位:萬余元

工資收入

撥出

項目

竣工決算數

品牌

自動求和

基本上公共性預決算財政性捐款

中央政府性股權基金費用預算財政廳付款

一、正常共公項目預算財政廳審批

2777.81 

一、通常情況下公共文化服務項目服務項目總支出

 

 

 

二、政府部性投資基金項目預算國庫付款

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、國防教育花費

 

 

 

 

 

四、公共性應急其他支出

 

 

 

 

 

五、文化教育性支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、專業科技支出費用

 

 

 

 

 

七、文化產業休育與文化傳播結余

 

 

 

 

 

八、社會各界得到保障和就業前景教育支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫藥衛生監督與工作方案養育開支

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節能減排型環保型費用

 

 

 

 

 

五一、村鎮街道辦付出

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通銀行車輛收支

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查消息等付出

 

 

 

 

 

15場、行業貼心服務業大頭等撥出

 

 

 

 

 

第十六、財務花費

 

 

 

 

 

十六、經濟援助某些的地區撥出

 

 

 

 

 

二十、國土資源海底天氣等開支

 

 

 

 

 

十八、自建房保駕護航支出費用

435.97 

435.97 

 

 

 

二十二、糧油食品資源存量經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、另一收支

 

 

 

本年度收入水平總金額

2777.81 

當年度收支累計

2729.05 

2729.05 

 

本年財政部門捐款結轉和節余

17.53 

年底財政性付款結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      通常通用項目預算財政預算付款

17.53 

 

 

 

 

      市政府性私募基金預算表財政支出撥付

 

 

 

 

 

總共

2795.34 

總額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018第四季度一樣 公眾工程預算財政性補貼款其他支出部門預算表

工作單位:萬余元

 

項目流程

合計數

總體總支出

創業項目費用支出

功能鍵幾大類

課目商品代碼

題目明稱

205

 

 

教導收支

4.90

 

4.90

205

99

 

別的育兒教育支出費用

4.90

 

4.90 

205

99

99 

相關培養教育支出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會的確保和就業率經費支出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政處事業心公司的離退居二線

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政管理的單位離養老

19.53

19.53

 

208

05 

05 

部門事業有成公司一般給養老保障繳納費用付出

144.46

144.46 

 

208

05

06

工商登記事業單位編制名稱單位名稱專業年金繳付收入支出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療設備環境衛生和預計生孩收支

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公共性醫療衛生

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生防疫進行監督醫療機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發性公共性環境衛生事情應激進行處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

人事部門事業性的單位醫療保健

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

財政機關單位醫用

63.36

63.36

 

221

 

 

個人住房保險收入支出

435.97

435.97

 

221

02

 

自建房改革方案收支

435.97

435.97

 

221

02

01

房間社保公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

全款買房國家補貼

237.39

237.39

 

預估合計

2729.05

2377.68

351.37

 


2018全年正常服務性竣工決算民政補貼款常規花費竣工決算表

  計量單位:億元

項目

預估合計

人工資金

公共金費

城市發展分類別

學科數字

專業科目簡稱

301

 

工資收入公益福利收入支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  關鍵薪資

232.86

232.86

 

301

02

  補貼金補貼金

852.50

852.50

 

301

03

  獎勵

220.23

220.23

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  考核的薪資

 

 

 

301

08

危險機關創業行業基本的社會養老穩定費

133.39

133.39

 

301

09

職業年金交款

77.14

77.14

 

301

10

勞務派遣人員差不多醫藥穩妥付費

63.36

63.36

 

301

11

因公員整形補帖付費

 

 

 

301

12

別世界質量保障付費

11.75

11.75

 

301

13

租賃房北京公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其它的工資收入有福利收支

342.29

342.29

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓其他支出

214.45

 

214.45

302

01

  工作費

5.98

 

5.98

302

02

  刷費

2.00

 

2.00

302

03

  服務咨詢費

0.60

 

0.60

302

04

  消防手扣費

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

16.53

 

16.53

302

07

  電力費

4.82

 

4.82

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服的服務費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出境(境)成本

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租費費

0.87

 

0.87

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培順費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動歡迎費

0.17

 

0.17

302

18

  用的管理費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.18

 

0.18

302

27

  授權委托業務部費

 

 

 

302

28

  總工會資金

19.63

 

19.63

302

29

  福利金費

101.38

 

101.38

302

31

  公務接待買車行駛維護與保養費

15.14

 

15.14

302

39

  任何交行費用的

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及疊加花費

 

 

 

302

99

  另外的淘寶產品和貼心服務付出

10.84

 

10.84

303

 

對個體戶和家的補貼金

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  養老費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

0.54

0.54

 

303

10

我們占農業的大部分的生產貼補

 

 

 

303

99

  別的他人和家廷的補貼申請書其他支出

0.38

0.38

 

310

 

充分性支出費用

   10.68

 

    10.68

310

02

  接待室生產設備租賃費

 9.59

 

 9.59

310

03

  專業級機購買

1.09

 

1.09

310

07

  個人信息平臺網格及手機app置辦版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購置費

 

 

 

310

19

  許多交通線專用工具采購

 

 

 

310

22

  隱匿資產投資購置費

 

 

 

310

99

  其余投資基金性費用支出

 

 

 

總金額

2377.68

2152.55

225.13

 


2018第四季度通常情況公用預算表不需要補貼款“三公”資金及單位使用資金性支出竣工決算表

企事業單位:萬塊

般公共服務概預算民政付款“三公”事業費

機構運轉

事業費部門預算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務私家車購買及正常運行費

公務招待招待費

小計

公務接待租車

置辦費

公務接待專車

執行費

費用數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

估算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018年中以政府性基金投資財務預算財務付款收支竣工決算表

機關單位:萬余元

產品

累計

幾乎撥出

工作總支出

模塊分為

科目表編碼查詢

考試科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年股權欠債情形表

 

 

刷卡金額公司:萬元左右

 

數量

價值觀

月初數

半年度數

月初數

年尾數

一、財產累計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)進出資金

——

——

159.96 

181.62

   (二)固定的資金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

♎                          尋常公務接待私家車

 

 

 

 

ꦐ                          衛生監督執法巡邏車輛

 15

 7

249.30

143.22

🀅                          特種作業的專業枝術專車

 

 

 

 

ꦗ                          其他的租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍰               4.別固定不變債務

——

——

708.91

920.86

♓        減:總共使用折舊費及減值籌備

——

——

 

 

   (三)持久投入資金

——

——

 

 

   (四)現建過程

——

——

 

 

   (五)無型資金

——

——

150.00

150.00 

🃏        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)另一固定資產

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

20.48

4.29

三、凈財力預估合計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽東莞市松江區衛生情況和進度表生孩子常務管委會監查所2018年中創收其他支出預算總體設計的情況說明

蘇州市松江區健康和工作計劃二孩醫學會會遠程監控所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🐻工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相對于成都市松江區干凈和工作方案計生理事會會監督的管理職能所2018年中年收入竣工決算條件表明

本年度ಞ收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、就重慶市松江區安全和準備孕育理事會會監督的管理職能所2018年性支出部門預算情況發生情況報告

當年度🉐支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、至于杭州市松江區干凈衛生和計劃書二孩常務委會輔導所2018一年度不需要撥付凈收入教育支出總體設計狀況闡述

蘇州市松江區衛生間和計劃怎么寫生肓理事會會督查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🎐工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、關與滬市松江區清潔和工作規劃發育委會會監察所2018年通常時候下公共信息估算財政付出付款付出預算時候描述

(一)似的公眾預預算財政局付款收支預算總體目標情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🦄主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)通常公共性概預算國庫捐款結余部門預算格局情況下

ܫ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)尋常公共服務費用預算財政資金捐款經費支出竣工決算詳細前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:ꦡ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🦩、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🐼主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:𒆙退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

✨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1ꦕ、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2💮、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🎐七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金撥付撥出結算的時候綜合性事情申請報告。

🐼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”專項資金財政預算付款付出部門預算特定現象這說明。

2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

💜因公車輛租賃運作保護開支15.14萬塊人民幣。通常應用在干凈督促檢測、專門工作上所需要的公務接待買車染料、維護皮膚保養費、過站現行費、保障費及維護皮膚保養皮膚保養等其他支出。2018年,鄭州市松江區食品衛生和計劃表懷孕專委會會監督的管理職能所所屬的各工程預算公司的花費財政性補貼款的公務接待車輛享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

♍國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資金營業工程預算財政部門付款癥狀表明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的極為重要要點的狀況說明怎么寫

(一)工商登記啟用專項資金付出情況報告

ജ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府機構采買支出費用情況發生

🍎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦗ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)車子、自建房層次性占地具體情況

1.

ꦅ累計2018年12月31日,重慶市松江區食品衛生和計劃方案生小孩委會會質量監督所用到的一樣公務活動接待私家車中,由區企事業單位行政事務管理工作局統一標準庫存商品保障措施的一樣公務活動接待私家車為7輛。

2.商品房

鄭州市松江區公共衛生和方案孕育常務醫學會行政監督所2018年度目標無樓房比較特殊占存。

(四)項目預算績效考核處理情況下

南京市松江區食品衛生和行動計劃生二胎醫學會會行政監督所2018年終項目項目成本預算事情績效評價品評考核考評考評維護系統事情的開始前提下面所述:本公司創立了下面所述項目項目成本預算事情績效評價品評考核考評考評維護系統開展共識機制:《鄭州市松江區公共衛生和進度表計劃生育政策政法委員會會開展所項目項目成本預算維護系統措施》;事情的共識機制方便日趨完善事情績效評價品評考核考評考評目的建制、事情績效評價品評考核考評考評偵測和事情績效評價品評考核考評考評品評等。全步驟事情績效評價品評考核考評考評維護系統具體實施前提:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𒊎,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

𓆏一、國庫補貼款年收入:指企業單位上本期從本級國庫部們拿得的國庫補貼款,有普通公用設施成本財政局預算國庫補貼款和市政府性債卷成本財政局預算國庫補貼款。

二、視野凈凈收入:指視野標準做好非常專業項目活躍以及輔助制作活躍完成的凈凈收入。

👍三、操作利潤:指教育事業廠家在技術專業行業的活躍極其輔助的的活躍之下抓好非獨立自主成本核算操作的活躍拿到的利潤。

🍌四、別的純營收:指基層單位達成的除“財政預算捐款純營收”、“事業上的純營收”、“生產經營純營收”等之外的純營收。首要是:難題純營收等。

五、本年度結轉和余額:是以當年度還已完成、結轉到本年度按光于的規定隨時食用的財政資金。

♛六、年尾結轉和節余:指本學年或己前年概算安排好、因客觀性經濟條件再次發生變沒辦法按原預計施行,需延緩到而后年按管于約定仍在用到的費用。

七、根本開支費用:指公司的為后勤保障系統正確行駛、實現每天本職工作釣魚任務而有的每項開支費用。

🃏八、項目流程總花費費用:指公司為完工獨特的行政性工作中目的任務或事業單位的發展目的,在大致總花費費用本身發現的杜六房加盟總部的總花費費用。

九、生意結余:指視野院校在行業主題移動及輔佐主題移動外抓好非獨力計算成本生意主題移動發生的的結余。

🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♉十一月、部門啟用勞務費:指人事部門企事業心工作單位和基準國家事業心工作單位人員法菅理的事業心企事業心工作單位應用通常情況下公共服務概預算財政部門撥付計劃的幾乎撥出中的平常公用設施勞務費撥出。

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